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Contraloría alerta faltante de dinero y deficiencias en caja chica de Deán Valdivia

La Contraloría General de la República alertó sobre una serie de deficiencias en la administración de los fondos de caja chica de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, en la provincia de Islay. Las observaciones fueron identificadas durante una visita de control realizada al manejo de recursos públicos entre enero de 2025 y mayo de 2026.

Según el Informe de Visita de Control N.° 010-2026-OCI/0359-SVC, durante un arqueo de caja se detectó un faltante de S/ 3299. La entidad de control advirtió que esta situación genera riesgos asociados al uso inadecuado de fondos públicos y afecta la transparencia en su administración.

El documento también señala que se efectuaron gastos por consumo de alimentos por un monto total de S/ 12 480 durante los años 2025 y 2026 con cargo al fondo fijo de caja chica. Sin embargo, los comprobantes de pago revisados no consignan información sobre los beneficiarios de dichos consumos.

La Contraloría indicó además que se registraron incumplimientos de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para el uso de estos recursos. Esta situación, según el informe, vulnera principios de transparencia, eficiencia y economía en la gestión pública.

Otra observación corresponde a las condiciones de seguridad para la custodia del dinero. La oficina asignada a la responsable de la administración de la caja chica no cuenta con medidas adecuadas para el resguardo de los fondos, lo que incrementa los riesgos en su manejo.

Asimismo, el órgano de control verificó que las rendiciones de cuentas para la reposición de fondos no se presentan de manera oportuna. A ello se suma el incumplimiento de arqueos sorpresivos y periódicos por parte de la Subgerencia de Contabilidad, procedimientos considerados fundamentales dentro del sistema de control interno.

El informe también advierte que autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia no habrían entregado oportunamente las notas de pago solicitadas por la comisión de control. Esta situación limitó las acciones de fiscalización y dificultó la revisión de la documentación requerida.

La Contraloría informó que el documento fue notificado al alcalde distrital para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El objetivo es corregir las observaciones identificadas y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos municipales.

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